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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5603 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 9.798,74 9.798,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 9.798,74
27/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/50064; 001/50066; 001/50065; 001/50016; 001/50017; 001/50018; 001/50020; REF. EMPENHO 5603/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 9.798,74
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5603/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.798,74
TOTAL 9.798,74 9.798,74 9.798,74
SALDO A PAGAR 0,00