| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 5632 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão dos Beneficios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEIRAS PARA USO NO AUXILIO A FAMILA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 2.582,89 | 2.582,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEIRAS PARA USO NO AUXILIO A FAMILA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 2.582,89 | ||
| 28/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEIRAS PARA USO NO AUXILIO A FAMILA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 2.582,89 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5632/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.582,89 | ||
| TOTAL | 2.582,89 | 2.582,89 | 2.582,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||