| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AGENDAMENTOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARIMBOS, CHACHAS E PLACAS PVC. | 2.090,00 | 2.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AGENDAMENTOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARIMBOS, CHACHAS E PLACAS PVC. | 2.090,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68308436; 890/68310702; REF. EMPENHO 5849/2026 9609 - GRAFICA RODAN LTDA - ME | 2.090,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5849/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.090,00 | ||
| TOTAL | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||