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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVICOS PEDIATRICOS EMANUELI CAZAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5851 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS/TEACOLHE
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COM PEDIATRIA NO CENTRO REFERENCIA PARA AUTISMO. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COM PEDIATRIA NO CENTRO REFERENCIA PARA AUTISMO. 6.000,00
06/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COM PEDIATRIA NO CENTRO REFERENCIA PARA AUTISMO. 6.000,00
06/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.880,00
06/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5851/2026 120,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2026 120,00 4101/2026 Lançada
TOTAL   120,00