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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA DIESEL ROANI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5974 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 39,80
10/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 39,80
12/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,32
12/08/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5974/2026 0,48
TOTAL 39,80 39,80 39,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 10/08/2026 0,48 4206/2026 Lançada
TOTAL   0,48