| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 4.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 4.640,00 | ||
| 10/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 4.640,00 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5989/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.640,00 | ||
| TOTAL | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||