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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5993 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIA. 9.321,78 9.321,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIA. 9.321,78
10/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIA. 9.321,78
17/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.135,34
17/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5993/2026 186,44
TOTAL 9.321,78 9.321,78 9.321,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/08/2026 186,44 4227/2026 Lançada
TOTAL   186,44