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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6012 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 366,40 366,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 366,40
11/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 366,40
17/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6012/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 362,00
17/08/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6012/2026 4,40
TOTAL 366,40 366,40 366,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 11/08/2026 4,40 4248/2026 Lançada
TOTAL   4,40