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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6025 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYZ3F80 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYZ3F80 450,00
11/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYZ3F80 450,00
17/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6025/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 441,00
17/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6025/2026 9,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/08/2026 9,00 4264/2026 Lançada
TOTAL   9,00