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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6027 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS NA VAN JCE1B38 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS NA VAN JCE1B38 140,00
11/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS NA VAN JCE1B38 140,00
17/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6027/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,20
17/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6027/2026 2,80
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/08/2026 2,80 4265/2026 Lançada
TOTAL   2,80