| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 6090 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 15W40, 68 HYDRA E 10W30 PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 9.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 15W40, 68 HYDRA E 10W30 PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 9.880,00 | ||
| 13/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 15W40, 68 HYDRA E 10W30 PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 9.880,00 | ||
| TOTAL | 9.880,00 | 9.880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.880,00 | |||