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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6114 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 190,00
14/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 190,00
TOTAL 190,00 190,00 0,00
SALDO A PAGAR 190,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 14/08/2026 2,28 4349/2026 A Lançar
TOTAL   2,28