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Última atualização realizada em 13/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6136 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FIO 2X1,5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 940,00 940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FIO 2X1,5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 940,00
17/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FIO 2X1,5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 940,00
27/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 928,72
27/08/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6136/2026 11,28
TOTAL 940,00 940,00 940,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 17/08/2026 11,28 4372/2026 Lançada
TOTAL   11,28