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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 12:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE CLAIR DOS SANTOS BERNARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6148 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE 42,00
17/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE 42,00
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00