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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ENEDIR GERALDO SIGNORI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6179 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PONTES E BUEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 NA PONTE DA RUA DA REPUBLICA. 3.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 NA PONTE DA RUA DA REPUBLICA. 3.400,00
19/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 NA PONTE DA RUA DA REPUBLICA. 3.400,00
18/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.291,20
18/09/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6179/2026 40,80
18/09/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6179/2026 68,00
TOTAL 3.400,00 3.400,00 3.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 19/08/2026 40,80 4419/2026 Lançada
ISS 19/08/2026 68,00 4419/2026 Lançada
TOTAL   108,80