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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ENEDIR GERALDO SIGNORI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6180 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS. 4.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS. 4.080,00
19/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS. 4.080,00
14/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6180/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.949,44
14/09/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6180/2026 48,96
14/09/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6180/2026 81,60
TOTAL 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 19/08/2026 48,96 4421/2026 Lançada
ISS 19/08/2026 81,60 4421/2026 Lançada
TOTAL   130,56