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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGNA FERNANDA BERCKEUER CEARINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 638 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. 3.000,00
29/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. 3.000,00
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 638/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.940,00
03/02/2026 Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 638/2026 60,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISSQN - Principal 29/01/2026 60,00 415/2026 Lançada
TOTAL   60,00