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Última atualização realizada em 13/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ILDA ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6461 Data de lançamento: 20/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE BATERIAS 100HA PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS JDM4E24 1.574,00 1.574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE BATERIAS 100HA PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS JDM4E24 1.574,00
25/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE BATERIAS 100HA PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS JDM4E24 1.574,00
01/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6461/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.555,11
01/09/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6461/2026 18,89
TOTAL 1.574,00 1.574,00 1.574,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 25/08/2026 18,89 4518/2026 Lançada
TOTAL   18,89