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Última atualização realizada em 13/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6574 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal da Defesa Civil, Habitação e Meio Ambiente
Unidade: Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de Recurso: 1759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS DE GRANIZO. CONF DECRETO Nº 2400/2026 E LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. 11.272,80 11.272,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS DE GRANIZO. CONF DECRETO Nº 2400/2026 E LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. 11.272,80
31/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/21719; 001/21720; 001/21721; REF. EMPENHO 6574/2026 10326 - PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA 11.272,80
TOTAL 11.272,80 11.272,80 0,00
SALDO A PAGAR 11.272,80