| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELLY CASALI BETTIO LTDA |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa AcompanhaRAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA REF AO PROGRAMA ACOMPANHA RAPS | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA REF AO PROGRAMA ACOMPANHA RAPS | 5.100,00 | ||
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA REF AO PROGRAMA ACOMPANHA RAPS | 5.100,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6872/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||