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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ILDA ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CAMERA 2525 E VALVULAS PARA PNEU SEM CAMERA 523,00 523,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CAMERA 2525 E VALVULAS PARA PNEU SEM CAMERA 523,00
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CAMERA 2525 E VALVULAS PARA PNEU SEM CAMERA 523,00
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 688/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 516,72
03/02/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 688/2026 6,28
TOTAL 523,00 523,00 523,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 02/02/2026 6,28 464/2026 Lançada
TOTAL   6,28