| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ILDA ZANDONA |
| Número do empenho: | 688 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CAMERA 2525 E VALVULAS PARA PNEU SEM CAMERA | 523,00 | 523,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CAMERA 2525 E VALVULAS PARA PNEU SEM CAMERA | 523,00 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CAMERA 2525 E VALVULAS PARA PNEU SEM CAMERA | 523,00 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 688/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,72 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 688/2026 | 6,28 | ||
| TOTAL | 523,00 | 523,00 | 523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 02/02/2026 | 6,28 | 464/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,28 |