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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6902 Data de lançamento: 09/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS ONIBUS E VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS ONIBUS E VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 820,00
14/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/128; 0/129; 0/130; 0/131; 0/132; REF. EMPENHO 6902/2026 6026 - ITAMAR CAVAZIN 820,00
TOTAL 820,00 820,00 0,00
SALDO A PAGAR 820,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/09/2026 16,40 4927/2026 A Lançar
TOTAL   16,40