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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7102 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA 14.731,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA 14.731,80
18/09/2026 Pela Folha de Pagamento Prefeitura 09/2026. 14.731,80
18/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude 43,38
18/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude 1.921,27
25/09/2026 Pagamento de Empenho 7102/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.767,15
TOTAL 14.731,80 14.731,80 14.731,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 18/09/2026 43,38 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 18/09/2026 1.921,27 Lançada
TOTAL   1.964,65