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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7132 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA REDE BEM CUIDAR(RBC)
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ANUÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA 750,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 VALOR REF. ANUÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA 750,99
18/09/2026 Pela Folha de Pagamento Prefeitura 09/2026. 750,99
25/09/2026 Pagamento de Empenho 7132/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,99
TOTAL 750,99 750,99 750,99
SALDO A PAGAR 0,00