Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2026 |
VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA |
77.749,52 |
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| 18/09/2026 |
Pela Folha de Pagamento Prefeitura 09/2026. |
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77.749,52 |
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| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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53,47 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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200,73 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA VALOR - CREDOR 9780, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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226,94 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA VALOR - CREDOR 11987, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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600,00 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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671,52 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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2.741,74 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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3.037,96 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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5.323,31 |
| 18/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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10.807,19 |
| 25/09/2026 |
Pagamento de Empenho 7153/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54.086,66 |
| TOTAL |
77.749,52 |
77.749,52 |
77.749,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |