| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIANA - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS/TEACOLHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS EM PEDIATRIA PRESTADOS PARA O PROGRAMA TEACOLHE. REF 01/2026 | 4.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS EM PEDIATRIA PRESTADOS PARA O PROGRAMA TEACOLHE. REF 01/2026 | 4.330,00 | ||
| 10/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS EM PEDIATRIA PRESTADOS PARA O PROGRAMA TEACOLHE. REF 01/2026 | 4.330,00 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 910/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.230,28 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 910/2026 | 99,72 | ||
| TOTAL | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 10/02/2026 | 99,72 | 677/2026 | Lançada |
| TOTAL | 99,72 |