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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 95 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEPENHO DA FATURA DE SEGURO VEICULAR EXERCICIO 2026. CONTRATO 72/2023 1.463,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEPENHO DA FATURA DE SEGURO VEICULAR EXERCICIO 2026. CONTRATO 72/2023 1.463,49
12/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEPENHO DA FATURA DE SEGURO VEICULAR EXERCICIO 2026. CONTRATO 72/2023 1.463,49
22/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 95/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.428,37
22/01/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 95/2026 35,12
TOTAL 1.463,49 1.463,49 1.463,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 14/01/2026 35,12 97/2026 Lançada
TOTAL   35,12