Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
416 |
24/01/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
998 |
20/02/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1727 |
21/03/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2554 |
23/04/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2569 |
23/04/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3152 |
22/05/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4387 |
11/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
370,01 |
370,01 |
370,01 |
4425 |
11/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
3.404,08 |
3.404,08 |
3.404,08 |
4433 |
11/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
3.000,77 |
3.000,77 |
3.000,77 |
4625 |
11/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
3.404,08 |
3.404,08 |
3.404,08 |
4629 |
11/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
5.842,03 |
5.842,03 |
5.842,03 |
4703 |
11/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
3.404,08 |
3.404,08 |
3.404,08 |
4995 |
21/07/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
3.404,08 |
3.404,08 |
3.404,08 |
Sub-total |
22.829,13 |
22.829,13 |
22.829,13 |
Total |
22.829,13 |
22.829,13 |
22.829,13 |