Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5472 |
11/08/2025 |
ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
5571 |
15/08/2025 |
ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
654,28 |
654,28 |
654,28 |
5573 |
15/08/2025 |
MARLI DAL ALBA MOI |
1.091,74 |
1.091,74 |
1.091,74 |
5574 |
15/08/2025 |
MATEUS FUMAGALI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
5611 |
18/08/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
5853 |
27/08/2025 |
ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
358,20 |
358,20 |
358,20 |
6013 |
01/09/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
107,70 |
0,00 |
0,00 |
6017 |
01/09/2025 |
HC GROUP DO BRASIL IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LTDA |
114,28 |
114,28 |
0,00 |
6019 |
01/09/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
181,68 |
181,68 |
181,68 |
6022 |
01/09/2025 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
307,50 |
0,00 |
0,00 |
6026 |
01/09/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
174,90 |
174,90 |
174,90 |
6029 |
01/09/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
578,76 |
578,76 |
0,00 |
6034 |
01/09/2025 |
MERNELSON MERCADO DO NELSO LTDA |
784,33 |
0,00 |
0,00 |
6037 |
01/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
547,20 |
547,20 |
0,00 |
6041 |
01/09/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
360,55 |
0,00 |
0,00 |
6045 |
01/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
142,72 |
0,00 |
0,00 |
6049 |
01/09/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
212,40 |
0,00 |
0,00 |
6192 |
05/09/2025 |
61.467.821 CLECI MARCOLAN |
3.106,65 |
3.106,65 |
3.106,65 |
6245 |
09/09/2025 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
783,02 |
783,02 |
783,02 |
6329 |
15/09/2025 |
50.552.848 JOAO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
Sub-total |
12.313,91 |
10.398,71 |
9.158,47 |