Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIENI S DA SILVA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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136 | 22/05/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 407,50 | 407,50 | 407,50 |
261 | 18/09/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Sub-total | 443,50 | 443,50 | 443,50 | ||
Total | 443,50 | 443,50 | 443,50 |