Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TANGA |
9,99 |
49,95 |
6.00 |
KIT PARES SOQ |
17,99 |
107,94 |
2.00 |
KIT 3 PARES BEBE |
13,99 |
27,98 |
3.00 |
KIT 3 PARES |
14,99 |
44,97 |
1.00 |
CONJUNTO 3 PC CUECA |
19,99 |
19,99 |
3.00 |
CUECA BX COTT |
11,99 |
35,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2018 |
TANGA KIT PARES SOQ KIT 3 PARES BEBE KIT 3 PARES CONJUNTO 3 PC CUECA CUECA BX COTT |
286,80 |
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12/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 102/8662; |
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286,80 |
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24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 103/2018, NOTA FISCAL 8662, GRAZZIOTIN S/A, NO |
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286,80 |
TOTAL |
286,80 |
286,80 |
286,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.