Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
DIFERENÇA DE VALOR DE FGTS ENTRE O EMPENHADO E A GRF REF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2018 |
0,08 |
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30/04/2018 |
DIFERENÇA DE VALOR DE FGTS ENTRE O EMPENHADO E A GRF REF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2018
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0,08 |
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30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIFERENCA DE VALOR DE FGTS ENTRE O EMPENHADO E A GRF REF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2018 |
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0,08 |
TOTAL |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.