Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BOTTENE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
121 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ALGODAO HID ISABABY |
2,70 |
5,40 |
2.00 |
ESFREGAO DE ACO |
1,75 |
3,50 |
4.00 |
ESPONJA DE ACO BOMBRIL |
1,79 |
7,16 |
6.00 |
FIO DENTAL ENLACE 100ML |
4,99 |
29,94 |
3.00 |
PANO DE CHAO |
4,99 |
14,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
ALGODAO HID ISABABY ESFREGAO DE ACO ESPONJA DE ACO BOMBRIL FIO DENTAL ENLACE 100ML PANO DE CHAO |
60,97 |
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04/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/045; |
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60,97 |
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10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATS CFE EMPENHO 121/2018, NOTA FISCAL 045, SUPERMERCADO BOTTENE |
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60,97 |
TOTAL |
60,97 |
60,97 |
60,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.