Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRINEU L BERNARDI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
132 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ALMOFADA FUTON BOTAO TECELAGEM MELLO |
19,90 |
39,80 |
6.00 |
ALMOFADA FLORAL LISA TECELAGEM MELLO |
19,90 |
119,40 |
4.00 |
ALMOFADA FLAME BELCHIOR |
19,90 |
79,60 |
2.00 |
ALMOFADA TONS VERDE TIL |
19,90 |
39,80 |
1.00 |
ALMOFADA BELCHIOR |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2018 |
ALMOFADA FUTON BOTAO TECELAGEM MELLO ALMOFADA FLORAL LISA TECELAGEM MELLO ALMOFADA FLAME BELCHIOR ALMOFADA TONS VERDE TIL ALMOFADA BELCHIOR |
298,50 |
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16/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/9725; |
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298,50 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMEPENHO 132/2018, IRINEU L BERNARDI ME |
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298,50 |
TOTAL |
298,50 |
298,50 |
298,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.