Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANA VARGAS ELLWANGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MEIA |
9,90 |
19,80 |
1.00 |
TIP TOP |
129,90 |
129,90 |
1.00 |
TIP TOP INFANTIL |
69,90 |
69,90 |
2.00 |
TOALHA |
15,90 |
31,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
MEIA TIP TOP TIP TOP INFANTIL TOALHA |
251,40 |
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03/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D/6755; |
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251,40 |
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05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 192/2018, CFE NOTA FISCAL 6755, ADRIANA VARGAS ELLWANGER
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251,40 |
TOTAL |
251,40 |
251,40 |
251,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.