Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MERCADO BRIZOLA & BRIZOLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ALCCOL ETILICO |
5,89 |
17,67 |
4.00 |
LENCOS UMEDECIDO |
14,99 |
59,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
ALCCOL ETILICO LENCOS UMEDECIDO |
77,63 |
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29/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/43405; |
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77,63 |
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31/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO24/2018, NOTA FISCAL43405, MERCADO BRIZOLA E BRIZOLA LTDA ME |
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77,63 |
TOTAL |
77,63 |
77,63 |
77,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.