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Última atualização realizada em 18/04/2020 às 23:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MERCADO BRIZOLA & BRIZOLA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 345 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP
Unidade: CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CIAIP
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CREME DENTAL ACAO 180 G 4,59 22,95
19.00 DETERGENTE DE LOUCA 500 ML 1,40 26,60
15.00 SABAO EM PO 2 KG 9,99 149,85
5.00 AMACIANTE DE ROUPAS 2 L 4,89 24,45
20.00 SABT SUAVE GLIC 90 G 1,20 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 CREME DENTAL ACAO 180 G DETERGENTE DE LOUCA 500 ML SABAO EM PO 2 KG AMACIANTE DE ROUPAS 2 L SABT SUAVE GLIC 90 G 247,85
30/11/2018 Conforme DANFE Nº 001/75419; 247,85
30/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 345/2018, NF 75419, MERCADO BRIZOLA E BRIZOLA LTDA ME 247,85
TOTAL 247,85 247,85 247,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.