Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MERCADO BRIZOLA & BRIZOLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CREME DENTAL ACAO 180 G |
4,59 |
22,95 |
19.00 |
DETERGENTE DE LOUCA 500 ML |
1,40 |
26,60 |
15.00 |
SABAO EM PO 2 KG |
9,99 |
149,85 |
5.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L |
4,89 |
24,45 |
20.00 |
SABT SUAVE GLIC 90 G |
1,20 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
CREME DENTAL ACAO 180 G DETERGENTE DE LOUCA 500 ML SABAO EM PO 2 KG AMACIANTE DE ROUPAS 2 L SABT SUAVE GLIC 90 G |
247,85 |
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30/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/75419; |
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247,85 |
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30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 345/2018, NF 75419, MERCADO BRIZOLA E BRIZOLA LTDA ME |
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247,85 |
TOTAL |
247,85 |
247,85 |
247,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.