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Última atualização realizada em 18/04/2020 às 23:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR NORBERTO FILIPIAKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 353 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP
Unidade: CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CIAIP
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PLASTICO C/PAPEL 0,10 TRANSP 1,4 8,00 16,00
30.00 EVA LISO 40X60 VERDE BANDEIRA 1,90 57,00
11.00 EVA LISO 40 X 60 BRANCO 1,90 20,90
5.00 EVA GLITER 40 X 60 OURO 6,00 30,00
2.00 GIZ PASTEL OLEOSO 12,00 24,00
3.00 GIZ CERA BIC EVOLUTION 4,90 14,70
1.00 LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24,90 24,90
4.00 PAPEL PARDO 1,25 5,00
4.00 PAPEL A4 180 G 12,00 48,00
1.00 COLA CASCOREZ 27,90 27,90
1.00 COLA SILICONE LIQUIDO 10,00 10,00
4.00 COLA INSTANTANEA 10,00 40,00
2.00 COLA INSTANTANEA PEGAMIL 9,00 18,00
37.00 ENVELOPE PLAST OFICIO 0,20 7,40
1.70 TEC TRICOLINE LISO FINO 25,00 42,50
8.00 FITA CETIM 0,30 2,40
4.00 PASSA FITA BRANCO 2,00 8,00
1.00 PEROLA ABS 50,00 50,00
3.00 TNT 1,40 40 G AZUL 2,00 6,00
1.00 ALGODAO BOLA 50 G 5,00 5,00
5.00 PLASTICO ADSIVO TRANSP 5,00 25,00
10.00 PAPEL CARTAO FOSCO 1,00 10,00
2.00 PLASTICO ADESIVO 10,00 20,00
1.00 PINCEL ESC 14 ROMA 4,00 4,00
10.00 ENVELOPE SACO OURO 0,40 4,00
20.00 ENVELOPE OURO 0,20 4,00
2.00 PAPEL PARANA PAPELÃO 4,50 9,00
1.00 LUPA 80 MM 7,00 7,00
1.00 FURADOR EVA JUMBO BORBOLETA 39,75 39,75
1.00 TESOURA MULTIUSO 7,00 7,00
2.00 CANETA PARA CD 5,00 10,00
2.00 MOCHILA MAS 98,00 196,00
1.00 MOCHILA SINT JUV 89,00 89,00
1.00 FITA ADELB KRAFT 15,70 15,70
1.00 TINTA SPRAY PR FOSCO 20,00 20,00
1.00 PINHEIRO NATAL 148,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 PLASTICO C/PAPEL 0,10 TRANSP 1,4 EVA LISO 40X60 VERDE BANDEIRA EVA LISO 40 X 60 BRANCO EVA GLITER 40 X 60 OURO GIZ PASTEL OLEOSO GIZ CERA BIC EVOLUTION LAPIS DE COR AQUARELAVEL PAPEL PARDO PAPEL A4 180 G COLA CASCOREZ COLA SILICONE LIQUIDO COLA INSTANTANEA COLA INSTANTANEA PEGAMIL ENVELOPE PLAST OFICIO TEC TRICOLINE LISO FINO FITA CETIM PASSA FITA BRANCO PEROLA ABS TNT 1,40 40 G AZUL ALGODAO BOLA 50 G PLASTICO ADSIVO TRANSP PAPEL CARTAO FOSCO PLASTICO ADESIVO PINCEL ESC 14 ROMA ENVELOPE SACO OURO ENVELOPE OURO PAPEL PARANA PAPELÃO LUPA 80 MM FURADOR EVA JUMBO BORBOLETA TESOURA MULTIUSO CANETA PARA CD MOCHILA MAS MOCHILA SINT JUV FITA ADELB KRAFT TINTA SPRAY PR FOSCO PINHEIRO NATAL 1.066,15
13/12/2018 Conforme DANFE Nº 001/66; 1.066,15
17/12/2018 DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 353/2018 , NF 066, GILMAR NORBERTO FILIPIAKI 1.066,15
TOTAL 1.066,15 1.066,15 1.066,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.