Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO KAKARECO II |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
37.67 |
GASOLINA ORIGINAL |
4,54 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
GASOLINA ORIGINAL |
171,00 |
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09/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/119680; |
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171,00 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 39/2018, NOTA FISCAL 119680, AUTO POSTO KAKARECO |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.