Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO KAKARECO II |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.99 |
GASOLINA ORIGINAL |
4,65 |
167,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2019 |
GASOLINA ORIGINAL |
167,34 |
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29/04/2019 |
Conforme DANFE Nº E/065047; |
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167,34 |
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30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA CFE EMPENHO 131/2019, NF 65047, AUTO POSTO KAKARECO |
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167,34 |
TOTAL |
167,34 |
167,34 |
167,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.