Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
10/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET |
80,00 |
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10/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/17694; |
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80,00 |
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17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 14/2019, NF17694, CZNET TELECOM LTDA EPP |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.