Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSóRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO INSTITUCIONAL DA P |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenhos referente a: FERIAS CAMILA MAKOSKI |
0,00 |
1.400,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
Empenhos referente a: FERIAS CAMILA MAKOSKI |
1.400,60 |
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11/07/2019 |
REF FERIAS ALINE |
|
1.400,60 |
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12/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Empenhos referente a: FERIAS CAMILA MAKOSKI |
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1.251,22 |
12/07/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 185/2019 |
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69,71 |
12/07/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 185/2019 |
|
|
79,67 |
TOTAL |
1.400,60 |
1.400,60 |
1.400,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/07/2019 |
69,71 |
247/2019 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/07/2019 |
79,67 |
247/2019 |
Lançada |
TOTAL |
|
149,38 |
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