Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1317 | 05/06/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |