| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS CASA DE PASSAGEM | 129,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS CASA DE PASSAGEM | 129,28 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 350 | 129,28 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2017 DROGARIA BRASIL LTDA - 113 | 129,28 | ||
| TOTAL | 129,28 | 129,28 | 129,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||