Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
Natureza da despesa: | EXAMES RADIOLOGICOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2017 ATENDIMENTOS RX R$=4.154,00 ELETIVAS R$=5.650,00, TRAUMATO R$= 175,00 E.C.G. R$- 780,00, AMBULATÓRIO R$=3.725,00, CURATIVOS R$= 620,00 | 0,00 | 15.104,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/08/2017 | VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2017 ATENDIMENTOS RX R$=4.154,00 ELETIVAS R$=5.650,00, TRAUMATO R$= 175,00 E.C.G. R$- 780,00, AMBULATÓRIO R$=3.725,00, CURATIVOS R$= 620,00 | 15.104,00 | ||
30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 40 | 15.104,00 | ||
31/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 | 15.104,00 | ||
TOTAL | 15.104,00 | 15.104,00 | 15.104,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |