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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1156 Data de lançamento: 30/08/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES RADIOLOGICOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2017 ATENDIMENTOS RX R$=4.154,00 ELETIVAS R$=5.650,00, TRAUMATO R$= 175,00 E.C.G. R$- 780,00, AMBULATÓRIO R$=3.725,00, CURATIVOS R$= 620,00 0,00 15.104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2017 VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2017 ATENDIMENTOS RX R$=4.154,00 ELETIVAS R$=5.650,00, TRAUMATO R$= 175,00 E.C.G. R$- 780,00, AMBULATÓRIO R$=3.725,00, CURATIVOS R$= 620,00 15.104,00
30/08/2017 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 40 15.104,00
31/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 15.104,00
TOTAL 15.104,00 15.104,00 15.104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.