Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
Natureza da despesa: | EXAMES RADIOLOGICOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE SETEMBRO 2017 ATENDIMENTOS R$= 5.208,00, ELETIVAS R$= 1.800,00, TRAUMATO R$= 20,00, ECG R$= 870,00, AMBULATORIO R$= 3.785,00, CUTRATIVOS R$= 390,00 | 0,00 | 12.073,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/09/2017 | VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE SETEMBRO 2017 ATENDIMENTOS R$= 5.208,00, ELETIVAS R$= 1.800,00, TRAUMATO R$= 20,00, ECG R$= 870,00, AMBULATORIO R$= 3.785,00, CUTRATIVOS R$= 390,00 | 12.073,00 | ||
29/09/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 45 | 12.073,00 | ||
03/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 | 12.073,00 | ||
TOTAL | 12.073,00 | 12.073,00 | 12.073,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |