Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PESQUISAQ DE PREÇO 03/2017 CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
4.249,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PESQUISAQ DE PREÇO 03/2017 CASA DE PASSAGEM |
4.249,87 |
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27/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 950 |
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2.466,25 |
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08/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2017 - REF. MARÇO/2017
LUZES E DECOR LTDA ME - 431
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2.466,25 |
06/04/2017 |
liquidação cfe nf 990 |
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1.783,62 |
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24/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2017 - REF. ABRIL/2017
LUZES E DECOR LTDA ME - 431
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1.783,62 |
TOTAL |
4.249,87 |
4.249,87 |
4.249,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.