| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 29 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM ASSESSORIA EM SEGURAMNÇA DO TRABALHO | 224,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM ASSESSORIA EM SEGURAMNÇA DO TRABALHO | 224,90 | ||
| 01/02/2017 | LIQUIDAÇÃO PÁRA PGTO REF BOLETO Nº 169 | 224,90 | ||
| 08/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 253 | 224,90 | ||
| TOTAL | 224,90 | 224,90 | 224,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||