Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
301 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS GERAIS DO CIMAU REFERENMTE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS |
0,00 |
63,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
DESPESAS GERAIS DO CIMAU REFERENMTE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS |
63,21 |
|
|
02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF RECIBO N. 085678 |
|
63,21 |
|
13/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2017
CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO - 304 |
|
|
63,21 |
TOTAL |
63,21 |
63,21 |
63,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.