| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE LAVAGEM CAMIJONETE ZAFIRA | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE LAVAGEM CAMIJONETE ZAFIRA | 25,00 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 17 | 25,00 | ||
| 07/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2017 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||